5월 세무일정과 세무 관리를 위한 전략
5월 세무일정은 우리나라의 기업 및 개인에게 중요한 세무 관리의 중요성을 더욱 부각시킵니다. 세무전문가로서, 이 시기에 정교한 세무 계획 및 신고 준비가 필요한 이유를 설명하고 이를 통해 얻을 수 있는 혜택에 대해 알아보겠습니다. 주요 세무 일정을 놓치지 않기 위해선 무엇보다 철저한 사전 준비와 관리가 필요합니다.
5월 세무일정의 주요 내용
우리나라에서는 5월 세무일정으로 다음과 같은 주요 세무 관련 활동이 포함됩니다:
- 소득세 신고 마감일: 5월 31일
- 법인세 신고 마감일: 5월 31일
- 부가가치세 신고 마감일: 5월 25일
- 연말정산 소득세 신고: 5월 31일
- 지방세 신고: 5월 중 항목별로 상이함
위와 같은 일정은 기업과 개인 모두에게 중요한 세무 자산 관리를 위한 기초 데이터를 제공합니다. 특히, 소득세 및 법인세 신고는 한 해의 세무 결과를 효과적으로 반영하고 조정할 수 있는 기회를 제공합니다.
5월 세무일정 준비를 위한 체크리스트
5월 세무일정을 준비하면서 꼭 확인해야 할 사항들을 체크리스트 형태로 정리해 보았습니다:
- 소득 및 세금 관련 자료 준비: 급여명세서, 사업소득증명서 등
- 기타 공제 항목 여부 확인: 의료비, 기부금, 학자금 중복 공제 여부
- 세무대리인과의 상담: 효과적인 세금 절감 방안 및 신고 방법 논의
- 신고 마감일 준수: 필수 서류를 기한 내 제출하여 불이익 방지
- 세무회계 프로그램 업데이트: 최신 세법 반영 여부 확인
5月 세무일정에 따른 세금 절감 전략
5월 세무일정에 맞춰 효과적인 세금 절감 전략을 구사하는 것이 중요합니다. 이를 위해 다음과 같은 방법들이 있습니다:
- 연말정산 시 모든 공제자료를 철저히 점검하여 누락된 항목을 최소화합니다.
- 사업 관련 비용을 최대한 청구하여 소득을 낮추고 세금 부담을 줄입니다.
- 세액공제 및 세금감면 혜택을 적극 활용하여 세금을 줄일 수 있습니다.
- 자산의 처분 시점을 잘 조정하여 발생하는 양도소득세를 관리합니다.
- 세무 전문가의 조언을 통해 보다 효율적인 세금 계획을 수립합니다.
5월 세무일정에 대한 유의사항
5월 세무일정에서 주의해야 할 사항들은 다음과 같습니다:
유의사항 | 설명 |
---|---|
정확한 서류 제출 | 서류 신고 시 오류가 없도록 체크해야 합니다. |
신고 마감일 준수 | 마감일을 지키지 않으면 벌금 및 불이익이 발생할 수 있습니다. |
법률 개정 확인 | 세법이 변경될 수 있으므로 사전에 확인해야 합니다. |
세무대리인 선정 | 전문가와 상담하여 정책을 수립하는 것이 좋습니다. |
과세표준 검토 | 올바른 과세표준을 검토하여 세금 부과를 방지해야 합니다. |
5월 세무일정에 따른 세금 신고와 관련된 준비는 필수이며, 이를 통해 저희는 소중한 자산 가치를 보호하고 관리할 수 있습니다. 세무 전문가와의 협업을 통해 효과적인 세무 관리가 가능하며, 체계적인 준비가 필요하다고 할 수 있습니다. 시간이 지남에 따라 우리나라의 세법 및 규정이 지속적으로 변화하고 있는 만큼, 변동 사항에 대한 주의 깊은 점검은 반드시 이루어져야 할 것입니다.
결론적으로, 5월 세무일정은 적절한 준비를 통해 자산 가치 상승을 꾀할 수 있는 중요한 시기입니다. 세무 관리를 통한 절세 전략을 수립하며 불이익을 예방하고, 각종 세무 절차를 원활히 진행해 나가는 것이 중요합니다. 전문가의 조언을 경험하며 철저한 준비를 하여 이번 5월 세무일정을 성공적으로 완료하시기 바랍니다.
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5월 세무일정, 절세 전략 찾기
5월 세무일정은 매년 중요하게 다뤄지는 시기이며, 이 시기를 활용한 절세 전략이 경제적인 이익을 가져올 수 있습니다. 특히, 우리나라의 세법은 복잡하기 때문에 적절한 시기에 필요한 조치를 취하는 것이 매우 중요합니다. 세무 전문가로서 여러분의 자산가치를 상승시키기 위해 5월의 주의할 세무일정을 정확히 알고, 이에 대응하는 절세 전략을 충분히 논의해 보겠습니다.
우리나라의 5월 주요 세무일정
5월에는 기업과 개인들이 반드시 점검해야 할 주요 세무일정이 있습니다. 이러한 일정들을 바탕으로 절세 전략을 세우는 것이 좋습니다.
- 5월 1일: 부가가치세 신고 및 납부 기한
- 5월 10일: 원천세 신고 및 납부 기한
- 5월 15일: 법인세 신고 및 납부 기한
- 5월 25일: 소득세 신고 및 납부 기한
- 5월 중: 연금보험료 납부 기한
위의 일정은 각 세금의 신고와 납부를 위해 매우 중요한 시점입니다. 이들 일정을 잘 알고 준비함으로써 세금 납부의 불이익을 피할 수 있습니다. 실제로 이러한 세무일정을 적시의 적절하게 준비한다면 세무 비용을 절감하고, 절세의 기회를 모색할 수 있게 됩니다.
절세 전략과 세무일정을 활용한 재무 계획
절세 전략은 경제적, 금전적 이익을 가져오는 중요한 요소입니다. 이를 위해 몇 가지 핵심 포인트를 살펴보겠습니다.
- 세액공제와 세금 감면: 각종 세액공제를 적극적으로 활용하여 세금을 줄일 수 있습니다. 특히 개인사업자는 인적공제를 놓치지 않도록 주의해야 합니다.
- 지출 관리: 세금 보고 시 허용되는 지출 항목을 정확히 검토하고, 반드시 사업의 범위 내에서 지출을 최대한 관리하는 것이 좋습니다.
- 세무 상담: 세무 분야의 전문가와 상담하여 사전에 변동 사항이나 리스크를 파악하고 준비하는 것이 유익합니다.
- 세금납부 일정 준수: 5월 세무일정을 준수하여 세금 납부를 지연하지 않아야 합니다. 지연 시 발생하는 가산세 및 이자 등 부담이 가중될 수 있습니다.
- 자산의 효율적 배분: 자산의 전반적인 구조를 분석하여 비과세 또는 저세율 자산을 우선적으로 배분하는 전략을 도입해야 합니다.
이 전략들을 통합적으로 운영할 경우, 자산가치를 극대화하면서 동시에 세금 부담을 최소화할 수 있습니다. 또한, 5월 세무일정을 사전에 점검하고 계획하면 더욱 유리한 세무 환경을 조성할 수 있습니다.
5월 세무일정 및 절세 전략을 위한 체크리스트
5월 세무일정과 이를 위한 절세 전략을 실행하기 위해 체크리스트를 작성하는 것이 매우 유용합니다. 다음은 체크해야 할 주요 항목입니다.
체크 항목 | 상태 | 비고 |
---|---|---|
부가가치세 신고 일정 확인 | 예정일: 5월 1일 | |
원천세 신고 서류 준비 | 예정일: 5월 10일 | |
법인세 신고 절차 확인 | 예정일: 5월 15일 | |
소득세 신고 준비 상태 점검 | 예정일: 5월 25일 | |
연금보험료 납부 예정일 확인 | 5월 중 |
이와 같이 체크리스트를 마련하여 사전에 준비한다면 5월 세무일정을 보다 원활하게 수행할 수 있습니다. 이러한 준비는 절세 전략을 실행하는 데 있어 긍정적인 역할을 하게 됩니다.
결론적으로, 5월 세무일정 및 절세 전략을 제대로 이해하고 활용하면 자산가치 상승에 기여할 수 있습니다. 정기적으로 세무 전문가와의 상담을 통해 최신 세무 정보를 업데이트하고, 재무 상태를 보완하는 다양한 방안을 모색하는 것이 필요합니다. 각종 세금 신고 기한을 준수하고, 절세 전략을 실행함으로써 경제적 이익을 극대화할 수 있길 바랍니다.
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5월 세무일정, 신고 서류 준비 팁
5월 세무일정은 사업자와 개인 납세자 모두에게 중요한 시기입니다.
특히 신고 서류를 준비하는 데 있어 세밀한 계획과 정리된 정보를 바탕으로 진행해야 합니다.
신고 서류가 미비할 경우 가산세가 부과되거나 불이익이 발생할 수 있으므로, 철저한 준비가 필요합니다.
이번 포스팅에서는 5월 세무일정에 맞춘 신고 서류 준비 팁을 제공해 드리겠습니다.
1. 5월 세무일정 개요
우리나라의 5월 세무일정은 다음과 같이 주요한 세무 신고와 납부 기한이 설정되어 있습니다.
이 기간 동안 개인사업자와 법인이 각기 다른 신고 서류를 제출해야 합니다.
아래는 5월 세무일정을 요약한 표입니다.
날짜 | 세무 항목 | 신고/납부 의무자 | 내용 |
---|---|---|---|
5월 2일 | 양도소득세 신고 | 개인 | 2022년 1월 1일부터 12월 31일까지 발생한 양도소득세 신고. |
5월 10일 | 1/4분기 부가세 신고 | 부가세 신고 의무자 | 2023년 1분기 매출 및 매입 관련 부가세 신고. |
5월 15일 | 소득세 원천징수 신고 | 각종 보수 지급 사업자 | 지난 3개월간의 원천징수세액 신고. |
5월 31일 | 법인세 신고 | 법인 | 2022회계연도 법인세 신고. |
2. 신고 서류 준비를 위한 체크리스트
신고 서류를 준비하기 위해서는 다음과 같은 체크리스트를 작성하여 체계적으로 진행하는 것이 좋습니다.
제출기한을 지키기 위해 적시에 필요한 자료를 준비해야 합니다.
아래는 신고 서류 준비를 위한 체크리스트입니다.
- 1. 매출, 매입 관련 거래명세서 수집
- 2. 경비증빙서류 정리 (세금계산서, 카드Receipt 등 포함)
- 3. 양도소득세 신고를 위한 자산 관련 서류 (부동산 거래계약서 등)
- 4. 소득세 원천징수 신고를 위한 급여 및 상여금 지급명세서
- 5. 부가세 신고를 위한 매출 세금계산서 및 매입세금계산서 정리
3. 세무서 제출 시 유의사항
세무서에 제출하기 전, 서류의 정확성을 검토해야 합니다.
특히 다음과 같은 사항을 유의하여야 합니다.
- 1. 서류의 누락이나 오류가 발생하지 않도록 전후 관계를 확인합니다.
- 2. 제출 마감일을 클릭하여 미리 신고 준비를 하는 것이 중요합니다.
- 3. 전자신고를 활용하여 편리하게 신고를 진행할 수 있습니다.
- 4. 가산세를 피하기 위해 제시간에 신고 및 납부를 마쳐야 합니다.
- 5. 필요시 사전에 세무서에 상담 요청을 통해 문의해야 합니다.
4. 세무서와의 원활한 커뮤니케이션
세무신고 과정에서 문제가 생길 가능성이 있으므로, 세무서와의 원활한 커뮤니케이션을 유지하는 것이 필수입니다.
신고 과정에서 의문 사항이나 추가자료 요청이 있으면 즉시 대응할 수 있어야 하므로,
연락처 및 상담 가능 시간을 사전에 파악해 두는 것이 좋습니다.
5. 마무리 및 피드백
5월 세무일정과 관련하여 신고 서류 준비 팁에 대해 살펴보았습니다.
철저한 준비가 세무상 불이익을 예방하고, 올바른 세무 신고를 가능하게 합니다.
세무 신고는 단순한 의무가 아니라, 개인 및 기업의 재무 관리와 자산가치 상승에 중요한 영향을 미칠 수 있습니다.
신고 후 피드백을 통해 다음 신고 시 더 나은 방법으로 준비하는 것이 이상적입니다.
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5월 세무일정 및 사업자 신용 관리법
5월 세무일정, 사업자 신용 관리법에 대한 필요성이 특히 강조되는 시점입니다. 모든 사업자는 세무신고와 납부에 대한 월별 일정을 준수해야 하며, 이를 통해 재무 안전성을 지켜야 합니다. 사업장이 크든 작든, 효율적인 세무 관리와 신용 관리는 사업의 지속 가능성과 직결됩니다.
이번 포스팅은 5월에 알아야 할 세무일정과 사업자 신용 관리법에 대해 구체적으로 설명하겠습니다. 이를 통해 사업자들은 세무 문제를 사전에 예방하고, 보다 건전한 신용 관리를 통해 자산 가치를 높일 수 있는 기회를 얻을 수 있습니다. 특히 세무일정의 중요성을 강조하고, 이에 따른 준비사항을 안내하겠습니다.
5월 세무일정
5월은 기업과 개인 사업자 모두에게 중요한 세무 일정이 포함되어 있습니다. 다음은 주요 세무일정입니다:
- 법인세 신고: 법인사업자는 5월 31일까지 전기 법인세를 신고해야 합니다.
- 부가가치세 신고: 개인 사업자는 5월 25일까지 부가가치세 신고를 완료해야 합니다.
- 원천세 납부: 사업자는 5월 10일까지 원천세를 납부해야 하며, 이는 급여, 노동자 수당 등에 해당합니다.
- 4대 보험료 납부: 직원이 있는 사업장은 5월 15일까지 4대 보험료를 납부해야 합니다.
- 소득세 신고: 개인사업자의 경우 5월 중소득세 신고 및 납부를 해야 합니다.
이 외에도 기타 세무 신고 및 납부 사항이 존재하므로, 사업자들은 반드시 자신에게 해당하는 모든 세무 일정을 체크해야 합니다. 이를 통해 불이익이나 과태료를 피할 수 있습니다.
사업자 신용 관리법
사업자의 신용 관리는 시장에서의 신뢰도와 직접 연결되며, 더 나아가 기회 창출과 자산 가치 상승에 필수적입니다. 사업자가 신용을 관리하기 위해 다음과 같은 방법을 고려할 수 있습니다:
- 적시 납부: 각종 세무납부 및 대금 결제를 정해진 기한 내에 완료하여 좋은 신용 기록을 유지합니다.
- 신용 거래 기록 관리: 사업자는 신용 거래에 대한 정보를 정확히 기록하여, 미래의 금융기관 대출이나 거래에 도움을 주도록 합니다.
- 재무제표 관리: 기업의 재무 상태를 정기적으로 점검하고, 필요 시 전문가의 도움을 받아 개선 방안을 마련합니다.
- 신용평가기관 조회: 신용정보를 정기적으로 확인하고, 이상 징후가 발견되면 즉시 대처합니다.
- 투명한 회계처리: 투명한 세무처리를 통해 신뢰성을 높이고, 이에 따른 신용 평판을 구축합니다.
이러한 신용 관리법은 장기적으로 사업의 지속 가능성과 성과에 긍정적인 영향을 미칩니다. 사업자들이 신용을 올바르게 관리한다면, 다양한 금융 지원과 파트너십 기회를 더욱 용이하게 얻을 수 있습니다.
5월 세무일정의 중요성
5월 세무일정은 단순한 신고와 납부를 넘어 사업자의 경영상 필요한 기반을 제공합니다. 올바른 세무 관리와 신용을 통해 사업자는 다음과 같은 이점을 누릴 수 있습니다:
- 세무회계의 투명성 강화
- 법적 책임 및 과징금 예방
- 좋은 신용 기록 확보
- 재무 안정성 향상
- 낮은 이자율의 대출 가능성 증대
이 외에도 여러 가지 이점이 있으며, 사업자는 이에 따라 세무 일정과 신용 관리법을 철저히 준수해야 합니다. 5월 세무일정의 준수는 사업 성공의 초석이기 때문입니다.
마무리
5월 세무일정, 사업자 신용 관리법은 모든 사업자에게 필수적으로 지켜야 할 핵심 요소입니다. 이를 통해 사업자들은 불이익을 사전에 차단하고, 더 나아가 신뢰할 수 있는 금융 파트너십을 구축함으로써 자산 가치를 증대시킬 수 있습니다. 따라서, 사업자는 5월 세무일정을 철저히 확인하고, 신용을 효과적으로 관리해야 하며, 전문 자문을 통해 장기적인 재무 안정성을 확보하시길 바랍니다.
5월 세무일정, 세금 환급 받는 법
5월 세무일정, 세금 환급 받는 법은 세금 관련 업무를 수행하는 모든 개인과 기업에게 중요한 사항입니다. 우리나라의 세무 체계는 복잡하고 자주 변동하기 때문에, 세무일정을 주의 깊게 확인하는 것이 필요합니다. 이 포스팅에서는 5월 세무일정에 대한 구체적인 안내와 더불어 세금 환급을 받기 위한 방법에 대해 상세히 설명하겠습니다.
2023년 5월 세무일정
2023년 5월의 주요 세무일정은 다음과 같습니다:
- 5월 1일: 근로소득에 대한 원천징수세액 신고 마감일
- 5월 10일: 부가가치세 확정신고 마감일
- 5월 15일: 상속세 및 증여세 신고 마감일
- 5월 31일: 법인세 신고 및 납부 마감일
- 5월 31일: 종합소득세 신고 및 납부 마감일
각 세무일정에 따라 필요한 서류와 절차가 다르므로 철저한 준비가 필요합니다. 5월 세무일정을 사전에 파악하고 준비한다면, 불이익을 방지하고 세금을 효율적으로 관리할 수 있습니다.
세금 환급 받는 법
세금 환급은 납세자가 지불한 세금이 그들의 실제 세액보다 많을 경우 발생하며, 이를 신청하는 과정에는 몇 가지 단계가 있습니다. 세금 환급을 받으려면 다음과 같은 절차를 따라야 합니다:
- 정확한 소득신고: 종합소득세 신고 시 모든 소득을 정확히 신고해야 합니다. 이를 통해 과세표준이 잘 산정되어 환급여부가 결정됩니다.
- 세액공제 및 세금감면 적용: 소득공제와 세액공제를 최대한 활용하여 과세표준을 낮추는 것이 중요합니다. 특히, 연금저축, 의료비, 교육비 등의 각종 공제를 반드시 확인해야 합니다.
- 신청서 제출: 세금 환급을 받기 위해서는 국세청의 환급신청서를 제출해야 합니다. 신청서에는 환급 받고자 하는 세목과 금액을 기재합니다.
- 환급금 확인: 신청 후 국세청의 확인절차를 거치며, 이 기간 동안 환급 여부가 결정됩니다.
- 환급금 수령: 환급이 결정되면 지정한 계좌로 환급금이 입금됩니다.
특히, 과거의 여러 세무 이슈로 인해 일부 납세자는 세무조사를 받을 수 있습니다. 이러한 경우 신속히 필요한 서류를 구비하고 대응하는 것이 중요합니다.
세금 환급의 주요 조건
세금 환급을 받기 위해서는 몇 가지 기본 조건을 충족해야 합니다. 아래는 세금 환급 조건의 주요 포인트입니다:
- 정상적인 세무 신고를 통한 과세표준의 산출
- 신청 기간 내에 환급 요청을 할 것
- 모든 공제 항목 및 세액공제를 정확히 계산할 것
- 연말정산 시점 확인 및 필요 서류 보완
- 환급 내역에 대한 추후 질문에 대비하는 것
환급금 계산
환급금은 과세표준에서 이미 납부한 세액을 빼서 계산합니다. 아래는 간단한 세금 환급금 계산에 대한 예시표입니다:
항목 | 금액 (원) |
---|---|
총 소득 | 50,000,000 |
소득공제 | 10,000,000 |
과세표준 | 40,000,000 |
부과세액 (15%) | 6,000,000 |
납부세액 | 7,000,000 |
환급금 | 1,000,000 |
위 표를 참고하여 자신의 소득과 세액을 계산하면, 환급금 발생 여부를 쉽게 확인할 수 있습니다.
5월 세무일정과 세금 환급 받는 법에 대한 이 포스팅이 세무업무를 진행하는 데 유용한 정보가 되었기를 바랍니다. 세금 환급을 원활히 받기 위해서는 법적 기준을 준수하고 세무일정을 잘 지켜야 한다는 점을 명심하시기 바랍니다.
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5월 세무일정, 세무 조사 대비하기
5월 세무일정, 세무 조사 대비하기는 모든 사업자와 개인이 반드시 고려해야 할 사항입니다. 이 시기는 국세청에서 진행하는 다양한 세무 신고 및 세무 조사가 집중적으로 이루어지는 기간이기 때문입니다. 따라서 세무 조사에 철저히 대비하는 것이 중요합니다. 본 포스트에서는 5월의 주요 세무일정과 세무 조사 대비 전략에 대해 구체적으로 살펴보겠습니다.
5월의 주요 세무일정
5월에는 기업과 개인 사업자 모두에게 중요한 세무일정이 존재합니다. 이 일정은 다음과 같습니다:
- 5월 1일 ~ 5월 31일: 개인소득세 신고기간
- 5월 10일: 부가가치세 신고 마감일
- 5월 15일: 법인세 신고 마감일
- 5월 31일: 1분기 및 연간 세무 보고 마감일
- 5월 15일: 지방세 신고 마감일
이 세무일정은 우리나라에서 사업을 운영하는 모든 개인 및 법인이 필수적으로 준수해야 하는 사항입니다. 각 세부사항에 대한 재무 자료를 철저히 준비해야 하며, 지연되는 경우에는 가산세가 부과될 수 있습니다.
세무 조사에 대한 이해
세무 조사는 국세청이 특정 사업자나 개인의 세무 신고 내용이 정확한지를 검토하는 과정입니다. 이 조사는 주로 다음과 같은 항목에서 이루어집니다:
- 신고된 소득의 정확성
- 세액 계산의 적정성
- 비용 및 경비의 합법성
- 부가가치세 신고의 일치성
- 재무 제표의 투명성 및 정합성
세무 조사는 예고 없이 진행되기도 하며, 발각 시 경미한 경우 수정할 기회가 주어지지만, 중대한 위반이 있는 경우 가산세와 형사 처벌이 따를 수 있습니다. 따라서 사전 준비가 중요합니다.
세무 조사 대비 전략
세무 조사에 대비하기 위한 구체적인 전략은 다음과 같습니다:
- 정확한 세무 신고: 모든 세무 신고는 정확하게 이루어져야 하며, 누락된 항목이 없도록 철저히 점검해야 합니다.
- 서류 정리: 과거 5년간의 세무 관련 서류 및 자료를 철저히 보관 및 정리해야 하며, 필요할 경우 쉽게 접근할 수 있도록 합니다.
- 전문가와 상담: 세무 전문가와 상담하여 세무 신고가 적절하게 이루어졌는지 점검 받을 필요가 있습니다.
- 사전 자체 점검: 주기적으로 세무 관련 자체 점검을 실시하여 문제가 될 요소를 사전에 발견하는 것이 중요합니다.
- 회계 장부 관리: 계정과목에 맞추어 회계 장부를 정확하게 유지해야 하며, 필요 시 세무조정 내역을 기록해야 합니다.
세무 조사가 시행된다면
만약 세무 조사가 시행된다면, 다음의 절차를 따라야 합니다:
- 조사 통지를 수령한 후, 조사가 진행될 항목과 관련된 자료를 준비합니다.
- 조사 전 세무 관련 전문과 상담하여 필요한 대응 방안을 모색합니다.
- 조사 관계자와의 소통을 원활히 하여 상황을 명확히 이해하고 협력할 자세를 유지합니다.
- 조사 후 결과에 대해 반드시 기록하고, 이의가 있을 경우 정해진 절차에 따라 이의를 제기합니다.
- 필요 시 후속 조치를 취해 세무 문제가 해결되도록 합니다.
결론
5월 세무일정, 세무 조사 대비하기는 사업 운영에 필수적인 요소입니다. 철저한 사전 준비와 기록 유지가 중요하며, 세무 조사를 직면하였을 때에는 체계적인 대응이 필요합니다. 이러한 준비가 적극적으로 이루어진다면, 세무 조사에 대한 두려움을 줄이고 효율적으로 사업을 운영할 수 있을 것입니다. 항상 최신 세무 정보에 귀 기울이고, 필요 시 전문가의 도움을 받는 것을 권장합니다.
세무일정 | 내용 | 비고 |
---|---|---|
5월 1일 ~ 5월 31일 | 개인소득세 신고기간 | 소득신고 필수 |
5월 10일 | 부가가치세 신고 마감일 | 지연 시 가산세 부과 |
5월 15일 | 법인세 신고 마감일 | 정확한 세무자료 필수 |
5월 31일 | 1분기 및 연간 세무보고 마감일 | 보고 누락 주의 |
5월 15일 | 지방세 신고 마감일 | 각 지역세무서에 제출 |
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